目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)部门预算表
1.bbin试玩2025年收支总表
2.bbin试玩2025年收入总表
3.bbin试玩2025年支出总表
4.bbin试玩2025年财政拨款收支总表
5.bbin试玩2025年一般公共预算支出表
6.bbin试玩2025年一般公共预算基本支出表
7.bbin试玩2025年政府性基金预算支出表
8.bbin试玩2025年国有资本经营预算支出表
9.bbin试玩2025年基本支出总表
10.bbin试玩2025年项目支出总表
11.bbin试玩2025年政府采购支出表
12.bbin试玩2025年政府购买服务支出表
13.bbin试玩2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.bbin试玩2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.bbin试玩2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.bbin试玩2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
bbin试玩2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
学校开展人才培养、科学研究、科技成果转化、技术开发、社会服务、继续教育、专业培训、文化传承创新、国际交流合作等各项工作。
二、部门预算单位构成
bbin试玩2025年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类事业单位。截至2024年12月31日,bbin试玩实有各类人员75人,其中在职75人、离休0人、退休0人。
三、2025年度主要工作任务
(一)2025年首届招生,计划招生规模1024人。
(二)开展博士及高层次人才引进、新增基础课老师及辅导员招聘、教辅及行政管理人员招聘、编外聘用人员招聘等工作。
(三)加强国际合作交流,与新加坡科技设计大学、香港理工大学、意大利都灵理工大学、澳门科技大学等高校合作交流,开展硕博士联合培养。
(四)计划与在肥高校联合开展研究生培养。
(五)做好新进博士及高层次人才岗前培训、高等教育教师资格培训及职称认定、课题申报指导工作。
(六)开展基础实验室和专业实验室建设,启动研发机构平台建设,建设学校公用分析测试平台、创客中心和国际交流中心。
(七)与合肥综合性国家科学中心五院一中心、合肥市重点企业、省内高校签订合作办学、合作培养协议。
(八)开展合肥理工高等研究院选址及实体化运行工作。
(九)开展校园文化建设。
(十)进一步梳理并完善学校各项规章制度。
(十一)开展基础配套设施设备采购(安保巡逻车、西区食堂及东区服务配套中心设施设备采购及安装、教师公寓设施设备采购及安装、学生公寓设施设备采购及安装、校医院设施设备采购及安装等)、校医院代管服务、35kV变电站及供电外线运维等工作。
第二部分 2025年部门预算表
bbin试玩2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.bbin试玩2025年部门收支总表(附件表1)
2.bbin试玩2025年部门收入总表(附件表2)
3.bbin试玩2025年部门支出总表(附件表3)
4.bbin试玩2025年部门财政拨款收支总表(附件表4)
5.bbin试玩2025年部门一般公共预算支出表(附件表5)
6.bbin试玩2025年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.bbin试玩2025年部门政府性基金预算支出表(附件表7)
8.bbin试玩2025年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.bbin试玩2025年部门基本支出总表(附件表9)
10.bbin试玩2025年部门项目支出总表(附件表10)
11.bbin试玩2025年部门政府采购支出表(附件表11)
12.bbin试玩2025年部门政府购买服务支出表(附件表12)
13.bbin试玩2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.bbin试玩2025年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.bbin试玩2025年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.bbin试玩2025年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,bbin试玩所有收入和支出均纳入部门预算管理。bbin试玩2025年收支总预算30741.39万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出全部是教育支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
bbin试玩2025年收入预算30741.39万元,其中:一般公共预算拨款收入30414.28万元,占98.94%,比2024年预算增加29106.98万元,增长2226.5%,增长原因主要是新办单位,2024年财政仅下达下半年部分高层次人才引进经费和原安大江淮学院转设人员经费预算;财政专户管理资金收入327.11万元,占1.06%,比2024年预算增加327.11万元,增长原因主要是新办单位,2024年无该项收入。
三、关于2025年支出预算情况说明
bbin试玩2025年支出预算30741.39万元,比2024年预算增加29434.09万元,增长2251.52%,增长原因主要是新办单位,2024年仅支出人员费用。其中,项目支出30741.39万元,占100%,主要用于日常办学保障、教学科研、专项资产购置及实验室建设等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
bbin试玩2025年财政拨款收支预算30414.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:教育支出30414.28万元,占100%。
与2024年预算相比,收、支总计各增加29106.98万元,增长2226.5%。主要原因是新办单位,2024年财政仅下达下半年部分高层次人才引进经费和原安大江淮学院转设人员经费预算。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
bbin试玩2025年一般公共预算拨款30414.28万元,比2024年预算拨款增加29106.98万元,增长2226.5%,主要原因是新办单位,2024年仅下达下半年部分高层次人才引进经费和原安大江淮学院转设人员经费预算。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出30414.28万元,占100%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2025年预算30414.28万元,比2024年预算增加29106.98万元,增长2226.5%,增长原因主要是新办单位,2024年仅下达下半年部分高层次人才引进经费和原安大江淮学院转设人员经费预算。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
bbin试玩2025年一般公共预算基本支出0万元。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
bbin试玩2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
bbin试玩2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
bbin试玩2025年项目支出预算安排30741.39万元,比2024年预算增加29434.09万元,增长2251.52%,增长原因主要是新办单位,2024年财政仅以项目形式下达下半年部分高层次人才引进经费和原安大江淮学院转设人员经费预算。主要包括本年财政拨款安排30414.28万元(其中一般公共预算安排30414.28万元),财政专户管理资金安排327.11万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
bbin试玩2025年安排政府采购预算1864.91万元,比2024年预算增加1864.91万元,增长原因主要是新办单位,2024年未安排政府采购预算支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
bbin试玩2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年,bbin试玩一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7万元,比2024年预算增加7万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于国际学术交流等因公出国(境)事项的相关支出。
(二)公务接待费。支出预算7万元,比2024年预算增加7万元,主要原因是新办单位,2024年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2024年相比持平,主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款未安排公务用车运行费。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款未安排公务用车购置费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年bbin试玩编制项目绩效目标8个,预算资金30741.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
bbin试玩系非参公事业单位,无机关运行经费。2025年本部门1家单位运行经费财政拨款预算1450.31万元,比2024年增加1450.31万元,增长主要原因是新办单位,2024年财政仅下达下半年部分高层次人才引进经费和原安大江淮学院转设人员经费预算。
(三)政府采购情况。
2025年bbin试玩政府采购预算总额1864.91万元,其中:政府采购货物预算1054.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算810万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,bbin试玩固定资产总金额(原值)0万元,较上年增加0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、设备0万元、其他资产0万元;无形资产总金额(原值)0万元,其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆5辆,购置费84.5万元。其中,按照规定配备的公务用车3辆(2辆轿车单价18万元,计36万元;一辆客用接送大巴车45万元)、特种专业技术用车2辆(校内安保巡逻专用车2辆计3.5万元)。
2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备7台(套),购置费13471.63万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年bbin试玩部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年bbin试玩无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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